老师 这个怎么写呀谢谢 问
同学你好,正在为你解答中 答
一笔100万元借款,得到借款后第5年末需要还清,年利 问
你好,请稍等一下,稍后给你具体解析 答
老师,增值税借方有0.04的余额 这个是少计提了? 问
是的,是少计提了,或者是申报表跟系统的误差 答
请问交的单位一年房租,租金是2.5万左右,可以不用分 问
你好,还是按月分摊的。 答
@郭老师 请郭老师解答问题 其他老师不要抢答,否则 问
在的,具体的什么问题 答
公司让人力资源给代缴社保,开票内容是代缴社会保险10000,服务费,3000.做账是全部计入社保吗?
答: 您好,不是的,1万元计入社保,3000元记入管理费用-服务费用。
老师好,公司找给社会保险管理服务中心的,是社保费吗?谢谢老师。
答: 公司找给社会保险管理服务中心的,是社保费吗?对的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
比如医疗本月核定缴费是1万,但是用待转金抵扣了4000,最终交了6千,那你说账里面怎么处理呢?社保里面有个待转金,假设你单位这个月应该缴1万元的社会保险费,并且足额缴纳了的话,社会保险根据规定比例会进行分账处理,即其中多少进入账户,多少进入统筹。但你单位只缴了8000元,则社会保险没有办法进行分账,就会把这笔钱先存到你单位在社保的一个待转(等待转移的意思)账户上,这笔钱也就叫待转金。或者说不考虑待转金我们计提了13000多 那么我们应该扣13000多 结果扣了10000多一点这种情况怎么做账?
答: 1、同学做账应该按照应缴纳来做账 借:管理费用等 其他应收款-员工个人部分社保 贷:应付职工薪酬-社会保险费 2、如果没有全部缴纳,理论应该补缴纳,不应该存在大量的待转金的
俊秀的秋天 追问
2017-06-10 14:22
王雁鸣老师 解答
2017-06-10 14:27
俊秀的秋天 追问
2017-06-10 14:34
王雁鸣老师 解答
2017-06-10 14:35