7月份两个工地都开票了交税了,一个工地收到个体户班组的劳务费发票,在这种情况下,我如何结转成本?开票500万,收到的只有两百多万,还有个体户下个月开,7月份我看票结转成本就少了,这时候是不是要预估成本,是第一个问题,还有一个项目是有料工费的,发票这个月开完了,项目已经结束了,还是有的款子还没有给,料工费我做在工程施工合同成本下面,还涉及到有些费用没付,我这个结转的时候怎么操作?

xijunkokhjhk
于2022-08-10 15:15 发布 744次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-08-10 15:16
你好; 你们工地可以按照完工进度比例来结转成本 的 ; 是的。确实发生了那么就可以 在没有收到发票的情况下 去预估成本的; 挂合同成本下面去; 没有支付 走应付账款贷方
相关问题讨论
您好!你这个劳务费已经做了什么分录了?
2023-10-27 13:18:49
你开的不规范,有配件的需要开上配件,然后结转配件和人工费的成本
2019-09-12 09:30:28
您好,劳务成本按确认的收入比例结转。分录就是借主营业务成本贷劳务成本。
2017-04-06 17:54:07
借:主营业务成本贷:劳务成本
2017-03-14 11:48:08
你好,你可以先暂估
借;劳务成本等科目 贷;应付账款
2017-12-28 14:13:11
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xijunkokhjhk 追问
2022-08-10 15:55
meizi老师 解答
2022-08-10 16:01
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2022-08-10 16:46
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2022-08-10 16:55