5月份做了笔管理费用9630,出纳看错了,支票开成9360,5月账已经结了并完成报税,今天才核对,发现差额270,该怎么做账调整呢?出纳该怎么调整?
天天向上
于2017-06-09 16:45 发布 908次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-06-09 16:47
您好!你红字冲减错误的,然后按实际已经支付的做账
另外再把没汇的补做进去。
相关问题讨论

您好!你红字冲减错误的,然后按实际已经支付的做账
另外再把没汇的补做进去。
2017-06-09 16:47:01

您好
请问是核定征收还是查账征收
2022-01-08 20:14:17

你好,协议做不来帐的,但是租金或者报销费用做账就好,可以计入管理费用――车辆使用费
2019-09-24 11:18:35

您好,可以的,计入其他应收款科目核算。
2020-07-09 14:43:22

你好!
可以的
2019-06-15 12:24:30
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