送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-06-09 16:47

您好!你红字冲减错误的,然后按实际已经支付的做账 
另外再把没汇的补做进去。

天天向上 追问

2017-06-09 16:52

再做就是6月份凭证了,没明白意思 
5月份的是     借:管理费用     贷:银行存款 
我账没做错,是出纳支票开错了

宋生老师 解答

2017-06-09 16:55

您好!是啊。但是银行那里只付了9360,那你的就错了。只能你将就他啊

天天向上 追问

2017-06-09 16:55

借:管理费用   9630     贷:银行存款     9630           支票开成了    9360

宋生老师 解答

2017-06-09 17:00

你好!是的啊。你只能修改你的跟他的一致

天天向上 追问

2017-06-09 17:03

借:管理费用  -270     贷:银行存款     270       
 
这样行吗?

宋生老师 解答

2017-06-10 11:40

您好!不对。你银行存款应该增加

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您好!你红字冲减错误的,然后按实际已经支付的做账 另外再把没汇的补做进去。
2017-06-09 16:47:01
您好 请问是核定征收还是查账征收
2022-01-08 20:14:17
你好,协议做不来帐的,但是租金或者报销费用做账就好,可以计入管理费用――车辆使用费
2019-09-24 11:18:35
您好,可以的,计入其他应收款科目核算。
2020-07-09 14:43:22
你好! 可以的
2019-06-15 12:24:30
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