你好,我们现在公司的业务就是按季度开票,开票当月确认收入,收入按月分摊确认我知道会计账怎么处理,可是税务方面,增值税申报应该怎么处理呢,按季度开票申报增值税的时候就得按开票金额报税,要不然系统匹配过不了,可是按月确认收入,按季度申报增值税收入,就会存在财务收入跟税务收入差异大的问题,请问有什么更好的解决办法吗

陪你考证的初级班主任
于2022-08-08 14:01 发布 1735次浏览

- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2022-08-08 14:02
你好,你们是一般纳税人还是小规模?
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同学你好
不用
只要改其他季度的财务报表就行
2022-01-26 14:13:57
你好,如果3%是专票,你按3%申报交税。如果普票你开3% 就是开错了吧,问下专管员怎么申报交税。
2021-04-10 22:55:45
你好,你们是一般纳税人还是小规模?
2022-08-08 14:02:04
你好 这情况要去大厅申报
2022-04-01 12:08:20
学员,上季度的增值税减免申报表需要填写第一节“增值税减免类型”,第二节“不含税金额”,第三节“税额”和第四节“价税合计”。你的不含税金额是2372099.05,税额为23720.95,价税合计2395820,请在相应的位置填写上述数据。另外,请确保选择的减免类型真实有效,只有符合增值税减免条件的企业才能够申报增值税减免。
拓展知识:增值税减免是指政府对企业实施减税政策,减免企业的增值税。企业申报增值税减免时应当出具有效的减免凭证,合法有效的增值税减免手续是申报增值税减免的前提条件。
2023-03-14 19:20:08
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