五月份进项15000 销项10000 当期发生的分录都做好了 现在这到月底要结账了 还要账要怎么办呢 还有报税的话直接留抵5000吗?

Mm
于2017-06-09 10:07 发布 800次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-06-09 10:25
那我不用把进账销项分别做到转出未交增值税吗? 账务上直接不用管了?直接报税时填个留抵5000是吗?
相关问题讨论
你好,年末需要做结转清零。
2018-01-10 19:36:56
你好!这个不需要结转。没有要求结转,也没有给过标准的分录
2024-03-08 09:27:08
要结转的
1、借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税
2、借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税
2018-09-20 11:42:49
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
2022-02-18 16:40:17
借应交税费应交增值税销项税额贷应交税费应交增值税进项税额、应交税费未交增值税
2022-04-11 17:56:49
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邹老师 解答
2017-06-09 10:08
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2017-06-09 10:26