法人个人旅游开的公司发票,为了避免税务风险,我可不可以列为福利费,并入他的工资申报个税?或者是列为业务招待费,但是做所得税前全额纳税调增,就是只报销不列费用?两种都可以

郑丽
于2022-08-01 16:50 发布 572次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
季度的不需要 次年汇算清缴的时候才需要调整
2019-04-08 10:11:11
根据情况计入管理费用或者销售费用-招待费,因为汇算清缴有扣除标准的, 业务招待费按实际发生额的60%但是不超过销售收入的5‰扣除。
学初级就应该会有这些扣除标准的了,你可以百度一下税前扣除标准
2018-07-04 16:17:45
所得税汇算清缴是调申报表不用做账务处理的。
2018-04-24 14:47:44
是的对的,是这么做的
2024-03-25 13:40:49
同学你好
两种都可以
2022-08-01 16:55:24
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