一个公司的同一个客户先有预付账款,然后又有应收账款,这是要分开挂往来账的吧,看到之前的账是直接将应收账款挂在预付账款借方的,这样可以吗?
在
于2017-06-07 11:34 发布 2946次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-06-07 11:36
你好,是的
一般是不会对冲的
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其他应收款和其他应付款也是往来科目呀
2023-03-01 09:16:27

同学你好
是不是应收账款、预付账款、其他应收款、资产类科目? ——是的;
是不是应付账款、预收账款、其他应付款属于负债类?——是的;
资产类余额在借方还是资产,余额在贷方是负债
负债类余额在贷方是负债 ,余额在借方是资产
2022-01-04 15:38:58

你好,做好是做应收预收这样可以业务做划分
2020-04-23 06:18:29

应收贷方就是预收
预付与应收,预收没有关系
2017-06-19 09:54:51

你好,正常是没有关系的,但是如果应付账款出现负值,就要重分类到预付账款;同理应收帐款出现负值,重分类到预收账款
2020-04-04 16:21:42
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2017-06-07 11:43
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