老师好,我们公司是开KTV的,请问需要申报文化事业建 问
您好,要的,计税依据就是你们的收入 答
4月份开错了发票,增项税3个点。什么时候红冲不要 问
4月红冲就不需要交销项税,小规模在6月前红冲 答
老师,请问是不是只要调上一年的在账不管是不是不 问
不是哈,涉及损益科目才调整用以前年度损益调整 答
老师,企业私车公用可以写个租赁协议,约定好给个人 问
你好,不可以的,没发票不可以报销费用得 答
老师,你好!请问公司取得的加油卡充值发票能正常报 问
可以报销的,不能的抵扣 答

在所得税汇算清缴前,为什么这2个案列都不用调整应交所得税?
答: 已了解
所得税汇算清缴需要计提吗?缴纳汇算清缴所得税分录个计提汇算清缴所得税分录?
答: 您好,是需要的,借以前年度损益调整或利润分配--未分配利润贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税贷银行存款,假如用以前年度损益调整的话,还需要结转,借利润分配--未分配利润贷以前年度损益调整
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
比方说公司去年应交所得税50000,2016年已交30000,今年汇算清缴的时候交了20000,这个应该用5万还是2万来做啊??为什么做出来账都不平啊,你看一下哪里错了?
答: 去年应交企业所得税50000元,2016年已预缴30000元,汇算清缴时补交20000元平账 我看你的图片上结转“以前年度损益调整”的两个数据都不一样 你结转完后“以前年度损益调整”科目的余额就是0

