送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-06-07 08:47

借;应收账款 等科目   贷;主营业务收入  应交税费-应交增值税 
借;原材料等科目   贷;应付账款——暂估 
没有统一比例的

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借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;原材料等科目 贷;应付账款——暂估 没有统一比例的
2017-06-07 08:47:01
你好!附在销项发票后面。实际上结转成本的时候也要的。所以要多几联才行
2017-08-09 14:31:51
删除记账凭证后,重新进行一遍操作,可能问题就解决了
2019-06-14 11:52:20
如果是这样,直接删除相应的记账凭证,在业务系统中进行审核,再重新操作生成凭证
2019-06-14 11:49:30
您好,您是商业企业的是吗
2019-08-29 20:16:30
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