有一张进项发票我做到去年12月份了,但是2017年1月份才认证的,现在导致增值税纳税申报表的进项税和我做帐的进项税不一致,怎么调整?

心简单,世界就简单
于2017-06-06 14:34 发布 1105次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-06-06 14:34
你好,没有认证的是计入待抵扣进项税额明细核算
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不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
还有附列资料表「二」,进项抵扣明细表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好,那您在最近月份补充申报
2023-09-20 23:52:23
你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49
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2017-06-06 14:43
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2017-06-06 14:44