送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-07-25 11:10

额外收取的这些税点,你们是额外支付的,没有开发票是这个意思吗?

实操学堂 追问

2022-07-25 11:18

开了发票,也是13个点的发票

郭老师 解答

2022-07-25 11:19

不是的,我的意思是对方给你开了100的发票,他收取你的费用是100还是额外收取了八个点。

实操学堂 追问

2022-07-25 11:25

就比如说一个产品,单价是1块未税,但是客户只加10个点,含税1.1,如果一个月做了1万个,就是含税金额11000块,我们开票金额是13个点的增值税发票,总金额也是11000,就像这样子的话,自己内部做账的话,是要怎么来处理这个税点。

郭老师 解答

2022-07-25 11:26

那你直接借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税销项做这个就可以的,按照你发票的,你发票和收到的钱是一致的。

实操学堂 追问

2022-07-25 11:33

借:银行存款11000,
贷:主营业务收入10000
应交增值税-销项税额1000

是这样吗老师

郭老师 解答

2022-07-25 11:34

不是的,按照你发票的金额税额

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相关问题讨论
应当按照130万作为销售额。
2023-12-19 14:35:46
同学你好 稍等我看看
2023-06-29 06:22:16
你好题目不完整无法计算
2023-05-09 18:35:46
你好,因为他一共销售的货款就130万,所以按130万来确认的。
2023-12-19 14:42:11
方案一: 销售空调取得的销售额为 3000元,按照17%的税率计算销项税额为 3000×17%=510元,其进项税额为 210×17%=35.7元,成本为2100%2B210=2310元,利润为 3000-2310=690元,应纳所得税为 690×25%=172.5元。 赠送电饭煲的行为视同销售,计算销项税额为 300×17%=51元,其进项税额为 21×17%=3.57元,成本为210元,利润为 300-210=90元,应纳所得税为 90×25%=22.5元。 方案二: 将价格折扣开在同一张发票的金额栏中,销售额和折扣额可以在同一张发票上分别注明,因此销售额为 3000%2B300=3300元,按照17%的税率计算销项税额为 3300×17%=561元,其进项税额为 (2100%2B210)×17%=377.7元,成本为 2100%2B210=2310元,利润为 3300-2310=990元,应纳所得税为 990×25%=247.5元。 综上所述,方案二最优。
2023-09-15 09:00:34
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