送心意

方老师

职称中级会计师、注册税务师

2017-06-06 09:06

以前没拿到票的账走的应付账款,那我也得走这个呗?下个月拿到票怎么冲?入账?

时光正好 追问

2017-06-06 09:17

是的,这个月打款了,但是下个月拿票

时光正好 追问

2017-06-06 09:18

以前的会计走的应付账款,我现在应该怎么走?我现在走应付账款,贷银行存款,拿到票呢?怎么入账?

方老师 解答

2017-06-06 07:36

负数一般表示是其他应付款。

方老师 解答

2017-06-06 09:12

是购货没拿到票吗?

方老师 解答

2017-06-06 09:20

借库存商品贷应付账款-暂估应付款 
拿到发票时借库存商品负数贷应付账款-暂估应付款负数 
再重新按发票金额借库存商品 应交税费贷应付账款-某单位

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相关问题讨论
你好!说实话,没有完美的办法。没办法靠几个分录,就能把不合理的事情合理合规了
2024-06-11 13:39:32
转营业外支出科目
2024-05-24 14:13:28
同学你好,是可以的
2024-01-18 16:41:37
您好,同学,请稍等下
2023-09-19 09:40:26
学员朋友您好,红冲以前的多做科目凭证,用负数金额表示就可以了
2023-01-31 10:24:37
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