老师,现在是账本上是进项税留底是790707.99 而申报表是790796.57 账上少88.58 我看到财务公司有个科目叫增值税检查调整。有37481.19 当时我问财务公司了,他说他接的时候也不知道这个数哪里的,我可以这样。借进项税额88.58贷方,增值税检查调整88.58 这样进项税额和申报表一致了,这可以吗。

阳光
于2022-07-20 12:17 发布 557次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
你好
借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款
2022-12-07 20:04:55
你好; 可以留抵的。 可以的
2022-01-07 16:41:15
您好,增值税额=销项税额-进项税额
2021-12-30 14:48:06
你好,同学
借材料采购甲材料20000
应交税费应交增值税2600
贷银行存款22600
2023-12-29 13:46:28
你好 ,增值税进项税额不需要转出
2022-04-15 15:50:21
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