有一份供应商一般纳税人开过来的错误的一张9月的发/票将其在勾选系统中勾选确认啦,但是申报时未将其申报。对于这张发/票应该怎样处理呢?
jossonli
于2017-06-04 20:37 发布 1065次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
2017-06-04 20:46
红冲处理。流程如下,(一)由于受票方已经认证,则由受票方填开并上传《信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发/票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发/票后,与《信息表》一并作为记账凭证。(二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发/票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。(三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发/票,在新系统中以销项负数开具。红字专用发/票应与《信息表》一一对应。
相关问题讨论

对,这个月是直接清卡,后面你正常申报纳税就可以了
2020-02-13 10:05:41

可以 在申报查询进去 输入你要查看的月份就可以找到
2019-01-07 12:34:26

搜索当地国税局网站
2016-05-16 12:39:33

你好,点击我要查询,有个申报信息查询
2020-05-08 15:08:58

删除已经填写的申报表数据
2019-10-15 19:40:31
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