送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-06-04 17:02

您好,分录,借;应付职工薪酬-社保,贷:现金或者银行存款。计提时,借:管理费用-社保,贷:应付职工薪酬-社保。

俊秀的秋天 追问

2017-06-04 17:10

这是员工补交他一年半的社保,2万多。是从我公司转的账,人力资源公司给他代缴的,不是通过我们公司教的,我公司才成立5个月。向你上边说的那样做部影响吧!

王雁鸣老师 解答

2017-06-04 17:12

您好,要让人力资源公司给开发票来的,不影响的。

俊秀的秋天 追问

2017-06-04 17:16

有发票,4月份公司还只是他一个人,我的分录是借应付职工薪酬-社保23060,贷银行 23060计提时,借:管理费用-社保23060,贷:应付职工薪酬-社保23060。 这样吗?一次就缴这莫多

王雁鸣老师 解答

2017-06-04 17:19

您好,对的。

俊秀的秋天 追问

2017-06-04 17:31

谢谢老师

王雁鸣老师 解答

2017-06-04 17:32

您好,不客气。

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