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俊秀的秋天
于2017-06-04 17:00 发布 1082次浏览
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-06-04 17:02
您好,分录,借;应付职工薪酬-社保,贷:现金或者银行存款。计提时,借:管理费用-社保,贷:应付职工薪酬-社保。
俊秀的秋天 追问
2017-06-04 17:10
这是员工补交他一年半的社保,2万多。是从我公司转的账,人力资源公司给他代缴的,不是通过我们公司教的,我公司才成立5个月。向你上边说的那样做部影响吧!
王雁鸣老师 解答
2017-06-04 17:12
您好,要让人力资源公司给开发票来的,不影响的。
2017-06-04 17:16
有发票,4月份公司还只是他一个人,我的分录是借应付职工薪酬-社保23060,贷银行 23060计提时,借:管理费用-社保23060,贷:应付职工薪酬-社保23060。 这样吗?一次就缴这莫多
2017-06-04 17:19
您好,对的。
2017-06-04 17:31
谢谢老师
2017-06-04 17:32
您好,不客气。
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王雁鸣老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2017-06-04 17:19
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2017-06-04 17:32