老师,就是本来我们买了关联股东的原材料,导致产品 问
需先计损失,再单独处理资产转让: 先将 10 多万损失计入 “待处理财产损溢”,明确关联股东赔偿后转 “其他应收款”。 原材料、在产品卖给关联股东时,按约定价格正常核算(不分摊损失),赔偿款与转让款分别结算。 两者分开处理,避免公司承担本应由对方负责的损失。 答
请问老师,这样的发票类目预付卡销售*抖音付费服务 问
是的,就是那样处理就行 答
老师好,我们公司要招聘一个外贸主管,要预算一下投 问
同学,你好 预算一下投入产出?? 是预算项目还是什么? 答
企业购买设备,一般用银行固定资产贷款,一般用自有 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,您好,有一公司,账上挂着欠供应商货款65万,其实 问
可以的,没问题的哈 答

@甘老师,因为之前从未有会计(只有兼职会计)和出纳帐不清,未做银行帐!导致现在接帐银行余额不对,在库存现金和银行存款硬调的话,可以吧?只有余额对上了,我才能正常接着往下做,不然没法接。6月份已经硬调了一个分录让银行余额对上。
答: 同学,您好,我觉得你做这家公司账之前,先做个工作交接,如账上余额的交接,实物的交接,把相关原因写清楚,也是就是你接爱的时候就是有差额的。之后你做了调整分录。你就可以正常接手这家公司的账了,如果有时间,你再去理一下以前年度的差额原因。双方要签字确认,这个做比较保险一些。让领导做为监交人签字确认。
这个题的分录后面为什么是贷库存现金呢?不应该是银行存款么?
答: 你好,这个运杂费的金额不大,用库存现金还是银行存款都可以的。因为小额运杂费通常当场结算,所以会直接现金支付。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
内账,不涉及库存现金和银行存款业务,这个分录应该要怎么做?
答: 那么这个款项是由谁垫付?


柠柠亲 追问
2017-06-03 15:26
王雁鸣老师 解答
2017-06-03 15:27