公司有一笔去年收入,因业务数据错误,审计时发现,要做注销调整,通过以前年度损益调整,之前交的增值税,本月调整时要怎么申报呢?
jossonli
于2017-06-03 15:14 发布 1515次浏览
- 送心意
李老师2
职称: 中级会计师,初级会计师,CMA
2017-06-03 15:18
当期发现以前年度的会计差错,根据当期的会计调整分录,在本期的增值税申报中进行申报。纳税申报在本期增值税申报表的检查调整栏进行处理。本期增值税申报表的具体填写方法是:把注销的收入填入增值税申报表附表一第一行第七列“纳税检查调整销售额”,对应的增值税税款填入附表一第一行第八列“纳税检查调整销项税额”。
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