固定资产清理借方117贷方50 余额67 我怎么记得好像是把贷方余额转到借方 借固定资产清理67 贷营业外收入 不对? 固定资产清理月末有余额?不用结转0?谢谢

Li
于2022-07-16 14:16 发布 1154次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-07-16 14:18
你好对的
月末结转到资产处置损益或者营业外收支
相关问题讨论
收到价款时,还要贷记应交税费-应交增值税-销项
其他分录没问题
2022-06-09 10:42:34
企业出售固定资产是计入“固定资产清理”,最后需要转入“资产处置损益”
2020-02-12 18:59:07
1.固定资产清理产生的收益与损失全部结转入 营业外收入/营业外支出
2.固定资产清理产生的收益计入 营业外收入 与产生的损失计入 营业外支出
2024-05-31 13:30:01
你好 这是什么情况的赔款
2022-04-24 16:26:09
实收资本不用处理了。就这样即可
2023-07-27 10:25:24
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