老师,你好,我单位4月份红冲了一张3月份的发票,有个1个点的税额是-29.7,我是红字借应交税费-应交增值税-29.7,贷营业外收入-29.7,此外营业外收入没有其他金额,我申报利润表的时候保存不了,该怎么办

有有
于2022-07-12 14:57 发布 583次浏览


- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-07-12 15:11
同学你好
按照提示的改一下
相关问题讨论
你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54
小规模纳税人减免增值税,应借“应交税费减免税”,贷“营业外收入”。小规模纳税人减免增值税,是指小规模纳税人在满足一定条件的情况下,可以以一定额度减免增值税,减轻企业的财政负担。在企业会计核算中,应借“应交税费减免税”,贷“营业外收入”,以明确企业减免增值税的数额,以及减免增值税的来源。例如,企业在满足小规模纳税人减免增值税的条件后,企业共减免增值税3000元,则应借“应交税费减免税”3000元,贷“营业外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
你好,是小规模 纳税人收入符合条件而减免的增值税吗?
2022-01-11 22:05:41
需要缴纳企业所得税这个,
2020-06-23 15:41:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息










粤公网安备 44030502000945号



有有 追问
2022-07-12 15:15
朴老师 解答
2022-07-12 15:20