送心意

朴老师

职称会计师

2022-07-12 14:24

同学你好
这个发票上不含了吗

实操学堂 追问

2022-07-12 14:32

因为对方要求我们6%的增值税,我们只提供3%的发票,所以剩余的差额对方直接扣除再转款过来
     所以我也不知道怎么提现出这个差额    那4k就是扣除的金额

朴老师 解答

2022-07-12 14:37

同学你好
你们是小规模只能开百分之三

实操学堂 追问

2022-07-12 14:46

是,所以6个点的差额,对方直接扣掉再转钱过来,例如我们应收10万货款,对方就打了9.6万过来,但是我们的开票合计金额是10万       所以那个差额应该怎么做账

朴老师 解答

2022-07-12 14:50

计入营业外支出就可以了

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相关问题讨论
你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20
没有 出口免税
2016-06-30 13:53:09
你好 借:应收账款,贷:收入,应交税费_应交增值税_
2022-03-15 14:08:11
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