老师,当月5号付款,当月25号收到发票。这种做账是可以直接做:管理费用 贷银存吗? 还是需要先做:借预付 贷银存 然后借管理费用 贷预付呢?
优雅的柚子
于2022-07-12 10:35 发布 1115次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,计入管理费用里面办公费
2021-10-18 16:48:39

您好
请问是需要写会计分录么
2023-06-23 15:46:45

同学你好
可以计入管理费用办公费
2022-01-17 13:26:44

那个是计入营业外收入-政府补助
2024-09-03 08:55:17

同学你好
借,原材料5400
贷,待处理财产损溢5400
借,待处理财产损溢5400
贷,管理费用5400
2021-01-14 11:28:26
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