应付账款挂了7100,给对方付了6000,有1000公司开业 问
同学你好。 1000元不对给对方。是相当于别人赞助你家。还有100以后支付,对吧。 如果我理解正确的话, 借 应付账款 7000 贷 银行存款 6000 营业外收入 1000 答
长期资产发票关联确认表要怎么填喔 问
按你账上的固定资产 / 长期资产明细,逐条对应填。 关键填清楚:资产名称、入账原值、发票号码 / 金额、开票方信息。 有票的按发票信息填;没票的备注清楚,且折旧已做纳税调增。 确保账、票、付款记录三者金额一致,别漏填。 答
老师出口收汇情况表是怎么导出来的步骤发我一下 问
登录电子税务局→我要办税→出口退税管理→出口退(免)税申报。 生产企业:选免抵退税申报 外贸企业:选免退税申报 点在线申报 / 填写明细→明细数据采集→出口货物收汇情况表。 勾选需要的记录(或全选)→点导出 / 打印报表下载→选择Excel或PDF保存到本地。 如需模板:在该页面点模板下载,得到空表后填好再导入系统。 答
国家电子税务局提醒,年度缴费工资申报,在哪里报呢, 问
同学,你好 2026社保年度缴费工资申报可通过电子税务局或社保费管理客户端办理,申报数据依据职工2025年1月1日至12月31日的月平均工资。 答
利润表中所得税费用有一个本月金额是负的2.29,像 问
您好,本月税金是哪个科目的 答


CIF成交价出口,货代垫付的运保费,货代开票把海运费和运保费都开给公司了,这部分多开的发票怎么账务处理
答: 对于货代垫付的运保费,如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司,导致多开的发票,需要进行如下的账务处理: 1.首先,需要检查发票的金额是否正确,并与货代进行沟通,确认多开部分的金额和原因。 2.如果确认是多开的部分,那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除,并调整相应的会计科目。具体来说,需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减,并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。 3.同时,还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件,以便日后审计和查账。
请问海运费发票有免税这个税率么
答: 你好; 有的。 国际货代里面 有涉及海运费部分是可以免征的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
出口CIF成交方式 散拼没有海运费 目的港费用 给开代理海运费发票 报关单上给写的运费1美金 这样可以吗? 付款了 怎么做这个目的港的费用的账
答: 同学你好 这个要按照发票的金额来



![老师你好,请问我公司给A公司跑运费,开运费票,但是A公司不是直接找的我们车辆,说是包给B接的这个运输活,而B自己不干,找的我们公司和其他运输公司来一起干的,发票是我们直接开给终点A公司的,可是合同为什么要签成我公司和接活B公司的合同呢?这样可以吗?不应该是我们给A运输开票并且和A签合同吗?请问我们和B公司签合同这样合理吗?
[图片] [图片] 这是人家给我们的样本,等于就是把乙方改成我们运输公司,和中间商签的合同,但是我们实际开票运费票是给终点盘景公司的, 钱是终点a公司付给我们 我们开票给的a公司,不应该是a公司付款给我们吗?](https://al3.acc5.com/44db9508073b0fe9d94a302c620ede4a.jpg)
![老师你好,请问我公司给A公司跑运费,开运费票,但是A公司不是直接找的我们车辆,说是包给B接的这个运输活,而B自己不干,找的我们公司和其他运输公司来一起干的,发票是我们直接开给终点A公司的,可是合同为什么要签成我公司和接活B公司的合同呢?这样可以吗?不应该是我们给A运输开票并且和A签合同吗?请问我们和B公司签合同这样合理吗?
[图片] [图片] 这是人家给我们的样本,等于就是把乙方改成我们运输公司,和中间商签的合同,但是我们实际开票运费票是给终点盘景公司的, 钱是终点a公司付给我们 我们开票给的a公司,不应该是a公司付款给我们吗?](https://al3.acc5.com/3c68fd1621c3d164906f4ec4851f0f52.jpg)



粤公网安备 44030502000945号


