这个月开票8万给对方,同时收到对方的款,外帐做 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税 营业收入内账在2016年已入帐做为收入了,是不是直接做 借:银行存款80000 贷:应收帐款80000但外帐缴纳增值税是发生在今年的,该如何做呢

鲜林波
于2017-05-27 10:00 发布 788次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-05-27 10:01
可以直接做 借:银行存款80000 贷:应收帐款80000
相关问题讨论
是的,这个增值税不能做企业所得税前扣除的。
2018-11-04 13:37:48
小规模 没有应交增值税明细科目 但是软件预先设置了 我的建议是 收入时候计入应交税费应交增值税销项 缴纳时候计入应交税费应交增值税已交税金
2015-12-23 11:29:47
你好同学,你是想让我看一下这个凭证做的对不对是吗?
2022-05-17 21:43:35
您好
一般纳税人正确的
小规模纳税人把应交税费~未交增值税科目改为应交税费~应交增值税就可以了
2019-07-10 19:04:03
你好同学,你是想让我看一下这个凭证,对不对,是吧?
2022-05-17 21:44:05
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