老师:比如和建设方签订合同金额是200万,发票和工程款都是200万,实际只有150万,多余的50万退给建设方,不退,这个帐务如何处理才合理。
优雅的柚子
于2022-06-30 08:52 发布 810次浏览
- 送心意
衣老师
职称: 中级会计师,初级会计师
2022-06-30 08:59
同学你好,如果我们的开票金额,合同金额,都是200万,并且建设方已经按照200万的金额打进来,也不需要我们再退的话,这部分就是正常的确认项目收入就可以了
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借:在建 工程 贷:应付账款
2024-06-20 15:37:00

同学
你好,
会计分录如下:
1、借:主营业务成本-合同成本-某项工程
工程施工-合同毛利-某项工程
贷:主营业务收入-某项工程
应交税费-应交增值税-销项税额
2、结转抵销作分录
借:工程结算-某项工程
贷:工程施工-合同毛利-某项工程
工程施工-合同成本-某项工程
施工企业如果开出销售发票,借:主营业务收入,应交税费-增值税-销项,贷银行存款等.
2023-05-30 10:49:20

你好,可以的,实际和个人和企业的业务。
2023-04-20 10:55:43

对的,是的,是这么做。
2023-02-27 10:15:27

你好,是的呢。如果是按之前的,计入工程施工-合同成本-分包成本
2022-09-09 15:54:47
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