送心意

李霞老师

职称中级会计师

2022-06-29 15:38

你好,你要做到管理费用里面应该有发票,那你有发票吗?

唠叨的小蝴蝶 追问

2022-06-29 15:40

他还没付呢这个款,是应付的款,外账完全做错了,有合同,没发票

李霞老师 解答

2022-06-29 15:47

你好,你还没付这个款,您也有合同,但是没发票,您现在反冲一下,借其他应付款贷,银行存款冲掉就可以了,咱不应该做费用的,因为没有发票。

唠叨的小蝴蝶 追问

2022-06-29 15:53

老师反冲金额不需要是负的把,有合同没发票不能挂在应付账款吗

李霞老师 解答

2022-06-29 15:53

你好,你有合同,您没付款也没开发票,根本不需要做凭证的,你可以直接反方向,负数数也可以,反方向也可以。

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相关问题讨论
同学你好 你的问题是什么
2022-11-03 13:02:47
您好,因为这个是计提的,而不是支付的
2022-02-12 21:46:33
同学,可以这样做的。
2021-10-13 00:43:09
你好,汇算清缴的时候调增了吗?如果调增了的情况下,借其他应收款贷利润分配。
2021-06-29 10:16:13
计提借管理费用-工资/社保(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 其他应付款法人 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷其他应付款法人
2020-07-27 18:54:14
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