送心意

玲老师

职称会计师

2022-06-29 14:09

你好调整的原因是什么呢?实际有没有付款?

玲老师 解答

2022-06-29 14:10

看错了,用公帐转的,已经付完了是吧?然后你把科目弄错了。

玲老师 解答

2022-06-29 14:10

做更正分录。借应付账款,贷银行存款。

纯真的大地 追问

2022-06-29 14:21

借:管理费用-劳务费
  贷-应付账款  可以直接这样做吗

纯真的大地 追问

2022-06-29 14:22

之前科目做错了

玲老师 解答

2022-06-29 14:24

。我认为你这个记成本更恰当。借主营业务成本贷应付账款。

纯真的大地 追问

2022-06-29 14:35

借:劳务成本-劳务费
         贷:其他应付款
然后再结转 借:主营业务成本
     贷:劳务成本-劳务费  需不需要这样做一笔

玲老师 解答

2022-06-29 14:39

这样处理就可以了。

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