送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-05-24 18:25

您好,您说的是应交税费-应交增值税吧,如果是的话,一般分录,付款收到增值税专用发票时,借;成本费用科目,应交税费-应交增值税-进项,贷;现金或者银行存款。开销售发票时,借;现金或者银行存款,贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项。 
月底结转时,借;应交税费-应交增值税-销项,贷:应交税费-应交增值税-进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税。同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷;应交税费-未交增值税。 
下月交税时,借:应交税费-未交增值税,贷;现金或者银行存款。

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