请问下,商贸公司,收到劳务工加费,怎么入账 问
您好,计入管理费用-劳务费中 答
老师,进货商不能按明细开发票,只开几个品种的话,可 问
实际这涉嫌虚开发票了,最好按明细开 答
企业租房后花1500,再出租给员工,收员工500元,企业收 问
借:管理费用-福利费1000 其他应收款500 贷:银行存款1500 答
老师,我们是建筑行业 像建造师的社保是我们公司全 问
是的,全部入管理费用 答
老师 你好 公司16年成立的 是从个人那里租的房子 问
您好,从私账吧,也不需要做账,反正也不能抵扣 答

应收账款- -283800 主营业务收入 -280990.1应交税费-应交增值税 -2809.9 应收账款- 283800 主营业务收入 280990.1应交税费-应交增值税 8429.7应交税费-应交增值税 5619.8 营业外收入-税收减免 5619.8
答: 你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
小微企业收入未达起征点,分录借:银行存款 贷:主营业务收入 还是借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值结转免税税额 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-补贴收入
答: 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-补贴收入
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
小规模未达到增值税起征点,账务处理是 借:应收账款 , 贷:主营业务收入 ,应交税费-应交增值税借:应交税费-应交增值税 , 贷:营业外收入——增值税减免 ?
答: 你好,没错的,就是这么做账的
这个主营业务收入分录怎么做,借:应收账款21539.36。 贷:主营业务收入20912应交税费-应交增值税销项税627.36结转税费,借:应交税费-应交增值税销项627.36贷:营业外收入,对么
本月未开票收入,可以先做:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税下个月开票,就直接转 借:主营业务收入_未开票 贷:主营业务收入-开票
借:应收账款;贷:主营业务收入;应交税费-未交增值税;在这个分录之后又有一笔结转未交增值税,借:应交税费-未交增值税;贷:营业外收入。请问这是为什么呢
小规模纳税人 未达起征点 会计分录能否这样借:应收帐款贷:主营业务收入贷:应交税费-未交增值税结转 借:应交税费-未交增值税贷:营业外收入

