您好!老师请教一个问题!对方公司与我公司21年签订合同并开具了增值税专用发票给我公司20万,我公司在22年付款6万元,并在22年元月份已经将此票验过。现在对方要终止合同,请问我公司该怎样做帐?是不是要做进项税转出?如果对方从终止合同之日起,不退款也不开具红字发票,那我该怎么做账?

学堂用户_ph755146
于2022-06-21 15:29 发布 1896次浏览
- 送心意
小惑老师
职称: 税务师,中级会计师
2022-06-21 15:30
你好,你们发票已经进项抵扣了吗
相关问题讨论
你好,你开了红字信息表,需要做进项转出借应付账款贷,库存商品应交税费,应交增值税进项转出。
2022-02-28 10:25:43
对的,同学,你的理解 是正确的
2022-08-04 16:36:34
第一个购买方没有认证,没有抵扣的,不需要做进项转出,
第二个购买方已经认证抵扣了,即使没有开负数发票,也得进项转出
2022-06-02 13:59:29
您好,是的,必须先开具经字发票信息表,经税务局批准后再开的。
2017-12-02 14:53:37
你好,你们发票已经进项抵扣了吗
2022-06-21 15:30:57
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息











粤公网安备 44030502000945号



学堂用户_ph755146 追问
2022-06-21 16:06
小惑老师 解答
2022-06-21 16:23
学堂用户_ph755146 追问
2022-06-21 18:28
小惑老师 解答
2022-06-21 19:36