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一笑而过
于2017-05-22 16:56 发布 984次浏览
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-05-22 16:57
因为可以全额抵扣。认证了要做进项转出处理。
一笑而过 追问
2017-05-22 17:02
@方老师:没认证应如何处理呢?
方老师 解答
2017-05-22 17:03
借管理费用 贷现金 借应交税费-增-减免税款 管理费用负数
2017-05-22 17:08
@方老师:假如购进的税控设备820元,增值税139.4元,那借:管理费用 959.4 贷:现金 959.4 借:应交税费-增-减免税款 959.4 贷:管理费用959.4 请问老师分录金额对吗? 另外请问这减免税款要在应交增值税的金额基础上减去 减免税款吗?
2017-05-22 17:12
是的。
2017-05-22 17:15
@方老师:也就是说增值税-销项税额 减去 增值税进项税额 减去减免税款 等于应交的税费?(假如不考虑其他因素)
2017-05-22 17:16
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方老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师、注册税务师
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