老师我们这边有一个情况 就是有笔业务 我们没付款 对方给开了发票 我们5月份认证了 但是6月份又不合作了 我5月份账上做了暂估入账 我现在需要怎么做

朱晓盼~郑州
于2022-06-16 09:51 发布 876次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2022-06-16 10:02
同学你好
那你这个红冲了就可以
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虚假暂估才风险大,真实业务暂估是允许的,很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好,这个的话是等到收到发票的时候再冲红回来
2024-08-22 17:09:16
借费用类科目贷应付账款。
2023-12-28 10:28:40
您好!你买来做什么用的
2023-10-30 14:43:57
您好,暂估和冲销暂估不需要附件 正式付款的时候需要发票就行。
2022-12-28 08:50:07
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2022-06-16 10:21
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2022-06-16 10:28
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2022-06-16 14:06
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2022-06-16 14:10