- 送心意
秦枫老师
职称: 中级会计师,经济师,税务师
相关问题讨论
明明是销售了,为什么要预提税金?你也可以等开发票了之后在确认应交税费也行。
2022-06-14 22:42:31
你好,不需要把本年利润对应的金额红冲的
月末结转的时候直接按照减去了负数的金额结转了
2020-08-01 09:33:09
您好,您看一下,支付社保时是不是借:其他应付款,贷:银行存款
2017-02-20 15:12:17
把应收的收回来,应付转营业外收入。
2017-02-20 08:14:25
先发工资后付社保等是其他应付款
2021-07-05 13:50:52
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