送心意

文老师

职称中级职称

2015-01-12 13:26

但是我们先已经入库了。

单薄的石头 追问

2015-01-12 14:11

老师,如果购材料的发票未到,只是到收据和发货单及本单位的入库单,款已付,如何做会计分录。

文老师 解答

2015-01-12 12:46

收到发票应该 借  原材料 贷  预付账款,在此未考虑进项税

文老师 解答

2015-01-12 13:31

已经入库是暂估入库的吧,应该先红冲暂估,再按发票做账

文老师 解答

2015-01-12 14:26

根据收据做  借  预付账款  贷 库存现金或银行存款,发货单和入库单做暂估入库,借 原材料--暂估入库  贷 应付账款----暂估供应商,下月再红冲,负数做 借 原材料--暂估入库  贷 应付账款----暂估供应商,收到发票,按实际发票的金额做  借 原材料  应交税费---应交增值税(进项税额)  贷  预付账款,

上传图片  
相关问题讨论
预付账款在贷方的话,它是属于负债。在借方就是属于资产。
2022-03-17 16:42:24
具体根据你的业务实质进行判断用那个会计科目。
2017-04-14 20:40:40
你好,付款 借;预付账款 贷;银行存款 开具发票借;原材料等科目 贷;预付账款
2018-10-10 20:29:44
你好 上月付款,借;预付账款 36万,贷;银行存款36万 本月取得发票,借;库存商品等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;预付账款 (合计) 是2.1的尾数不需要支付了吗?
2019-10-28 08:43:48
其实是一样的,只不过是不是在报表上
2019-06-03 21:26:41
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...