老师,我们公司跟甲方签了一份框架合同,甲方跟客户的一个项目,约定由我们承包,合同上约定了管理费是30万,每次收款就扣一次管理费,现在项目完成了,一共付了23万管理费,未开票的。还有剩余7万,我们付给甲方,对方会开票给我们。我想问,之前的管理费未开票,剩余7万就开票,这样会不会跟合同上的30万对不上,会不会有问题

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于2022-06-13 15:35 发布 698次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2022-06-13 15:36
你好; 你之前暂估了吗 ? 实际合计是30万的费用 ;对方开30万发票给你们不
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同学你好
可以计入管理费用办公费
2022-01-17 13:26:44
同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-12-24 19:29:13
1. 冲减原计入管理费用的研发支出(按可售 10kg 对应的成本)
假设 100kg 总成本为 1000 元(则 10kg 成本 = 1000×10%=100 元):借:研发支出 —— 费用化支出 100贷:管理费用 —— 研发费用 100
2. 将可售部分转入库存商品
借:库存商品 100贷:研发支出 —— 费用化支出 100
2025-10-24 11:18:28
同学,你好
管理费用-其他。
如果不想放在其他里面,就自己增加二级科目管理费用-股权代持费。
如果不想增加二级科目,可以笼统点,放在服务费里面
2025-09-13 10:09:27
您好,是的,计入管理费用-劳务费里面
2025-09-12 14:40:21
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