税务稽查2015年进项抵扣在2017年2月稽查进项转出,并补缴了税款23000元,具体分录应该怎么做呀?会不会影响17年的企业所得税?
陈陈
于2017-05-17 18:31 发布 1150次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-05-17 18:36
您好,转出时,借;相关成本费用科目,贷;应交税费-应交增值税-进项转出。交税时,借;应交税费-应交增值税-已交税金,贷;现金或者银行存款。会影响17年的企业所得税的。
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您好,转出时,借;相关成本费用科目,贷;应交税费-应交增值税-进项转出。交税时,借;应交税费-应交增值税-已交税金,贷;现金或者银行存款。会影响17年的企业所得税的。
2017-05-17 18:36:07

借以前年度损益调整 贷应交税费-应交所得税 借未分配利润 贷以前年度损益调整
借应交税费-应交所得税 贷银行存款
不影响17年的
2017-05-17 19:09:21

借以前年度损益调整
贷应交税费-应交所得税
2019-11-20 10:38:38

你好
借 以前年度损益调整
贷 应交税费 附加税
借 应交税费 进项税额转出
贷 应交税费 进项税额
借;应交税费——应交增值税,附加税
贷;银行存款
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2019-12-13 13:10:32

借以前年度损益调整贷应交税费-增值税检查调整
交纳时 借应交税费-增值税检查调整 贷银行存款
企业所得税的补缴可以直接借所得税费用贷银行存款
成本是虚做的还是真实的,如果是真实的只是发票有问题可以只调整纳税申报表,不用修改报表。
2018-03-15 20:23:29
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陈陈 追问
2017-05-17 19:03
王雁鸣老师 解答
2017-05-17 19:06