送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-05-17 11:49

你好,是的

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你好,是的
2017-05-17 11:49:20
我想问一下,收到押金怎么做账?退押金该怎么做账? 借银行存款 贷其他应付款 退时做相反分录。 公司在上海,有一个员工在北京,暂时将他的社保挂靠在北京A公司,工资还是由深圳自己公司发,现在需要将他的社保款转给A公司,如何做账务处理呢.是员工挂靠在其他单位交,现在我们要付款给其他单位,该如何做账?凭其他单位给的社保缴纳明细可以入账吗? 借管理费用 贷其他应付款 凭其他单位给的社保缴纳明细可以入账,可以的。
2017-03-02 17:55:07
你根据岗位的不同确认不同的科目,例如管理费用
2019-10-24 16:07:23
同学你好 这个是不是正负抵消了呢
2022-02-25 10:24:35
你好    借应付账款  贷银行存款 。  到时用到工地上 :借工程施工- 合同成本-材料费 贷 应付账款  银行存款  
2021-05-09 11:52:59
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