你好,我想咨询一下,去年报关单里面有一项,当时因为申报品名错误,导致单价上有浮动,无法取得进项发票,请问我现在应该怎么做呢?如果出口转内销,我是不是应该也要先取得进项发票才可以呢?
陪你考证的初级班主任
于2022-06-10 11:27 发布 361次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-06-10 11:31
你好,对的,因为内销的话,你得有进项发票,然后,你抵扣。
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你好,对的,因为内销的话,你得有进项发票,然后,你抵扣。
2022-06-10 11:31:56

你好 ; 1. 是的。 到时你内销要缴纳税费; 可以抵扣的;
2022-03-23 17:40:48

你好; 进项税发票看抵扣的; 可以的 是的。转内销去处理
2022-03-23 17:41:09

同学你好! 出口和发票不是直接相关的
是这样的,公司只要有 经营出口权,就可以出口自己家的产品,在办理报关手续时,海关要一个 【形式发票】
这个发票是 A4纸自行制作的,
报关结束后,公司里要在税局办理退税业务时,此时,税局还要求提供一个发票,这个给税局的发票,是财务人员按照 那个出口的【形式发票】在税局里开出来的,【普通发票】,然后,凭这个发票和报关单去办理退税
2024-11-14 15:14:55

你好,是需要转内销正常交税吗?如果是那就是在13%销售货物第一行第5列和第6列里面填写,对应的成本,你账上做暂估,有其他的发票吧?用其他的发票来抵扣。没有需要正常交纳。然后9月份收到了发票,红冲之前的暂估在做发票的。
2024-09-29 09:48:03
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2022-06-10 15:39