你好老师,我是小规模,我企业所得税年报,调增扣除类 问
因为你没在 A105000 表足额填报税收罚款和滞纳金的调增,按以下步骤改即可: 打开 A105000《纳税调整项目明细表》,拆分 54.54 元:税收罚款填第 19 行 “(七)罚金、罚款和被没收财物的损失” 第 1 列 “账载金额”,税收滞纳金填第 20 行 “(八)税收滞纳金、加收利息” 第 1 列 “账载金额”。 两行的 “税收金额” 均填 0,“调增金额” 自动等于账载金额(系统公式)。 核对第 19%2B20 行调增合计 = 54.54 元,保存后提示会消失,主表应退补税额仍为 0 不影响。 答
老师你好,请问工商年报小企业会计制度公司的今年 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,2025年1-4月份,个人多扣的社保,应该进那个科目 问
现在是哪个科目,形成哪方余额了 答
老师,请问债转股和之前银行回单备注有关系吗 问
那个是没有关系的哈 答
老师 你好,问一下我们酒店每个月的布草洗涤费是10 问
你好,冲你们的成本就可以的。洗涤费属于成本 答

我公司收到企业所得税税前扣除工资薪金支出大于同期个人所得税申报收入 (原因是我公司18年底按部门计提了一次性工资奖金,19年1月份底才确定每个人奖金金额后才发放的 因此个税申报是在申报期2019年1月份申报的 ) 。老师麻烦问一下这该怎么办
答: 我公司收到税务局关于我公司企业所得税税前扣除工资薪金支出大于同期个人所得税申报收入通知(我公司检查后发现是18年底按部门计提了一次性工资奖金,19年1月份底才确定每个人奖金金额后才发放的 因此个税申报是在申报期2019年1月份申报的 ) 。现在税务局让我公司说明大于同期的原因 老师麻烦问一下我能这样解释吗,是否存在逾期申报个税的风险
方老师你好!我企业中秋节给每个人发放购物卡500元,赠送客户方1000元每人,因为总金额较大,我该怎么做帐比较合理?企业所得税和个人所得税申报怎么调整?需要准备哪些材料作为原始凭证?谢谢指点!
答: 你好,这个送客户的话计入销售费用招待费,福利费的话计入福利费,然后合并工资扣个税
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,你好!我不是从事会计工作,我想问下企业所得税和个人所得税申报扣款时间是怎样的?还有应发工资小于或等于五千是不需要扣个税的吧
答: 那我们会计为啥让我们提供个人信息资料,我们都不需要扣税呀!所得税是四月份报吧











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