送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-05-15 15:29

因为是失误转错了,这笔钱跟我们公司没有关系

如意lucy 追问

2017-05-15 15:30

没有,刚才发生的事,就是老板转账转错了,转到公户了,我现在把这笔钱给他退回去了

如意lucy 追问

2017-05-15 15:34

哦可以不用做哈这些老师

宋生老师 解答

2017-05-15 15:29

您好!你收到钱的时候怎么做的分录?就红字冲减就可以了

宋生老师 解答

2017-05-15 15:29

您好!你收到钱有没有做分录?

宋生老师 解答

2017-05-15 15:33

您好!这样的就不用做算了。没有跨月的可以不用做

宋生老师 解答

2017-05-15 15:34

您好!是的。你要做就借银行存款 贷其他应付。 
然后借其他应付 贷银行存款

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相关问题讨论
借:银行存款16000       财务费用-折让4000 贷:应收账款20000
2024-10-08 15:13:18
1.制作一张借记“应收账款”,贷记“应收票据”的会计分录,以记录上个月收到的票据抵消应收账款的情况。 2.制作一张借记“应收账款—正确客户名称”,贷记“应收账款—错误客户名称”的会计分录,以将错误的客户名称调整为正确的客户名称。
2023-12-04 12:49:42
这个具体是付给什么个人了?
2022-04-14 10:52:09
借营业外支出贷应收账款,这个是抹零的吧
2021-11-26 10:58:55
直接计入坏账准备处理。 借:坏账准备29.77 贷:应收账款29.77
2020-08-03 18:32:50
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