送心意

朴老师

职称会计师

2022-06-01 09:29

同学你好
这个都有发票吧

kelly 追问

2022-06-01 09:30

老师,你好,是指1700跟2000的发票吗?

朴老师 解答

2022-06-01 09:35

同学你好
对的
这个需要有发票
是收入和成本就要有发票
300也要有发票
借应收
贷主营业务收入
贷销项
借主营业务成本
贷银行存款
借销售费用
贷银行存款

kelly 追问

2022-06-01 09:36

只有扣的那300元发票,可以入账?

kelly 追问

2022-06-01 09:39

老师,我司付出2000,收到1700,怎么做账的?300是给网购平台的佣金,网购平台给接口公司网店管家,再由他们返给我们1700

朴老师 解答

2022-06-01 09:41

同学你好
那你的成本也没有发票吗

kelly 追问

2022-06-01 09:44

没有的 应该只有扣的300元发票,1700后面会退回来

朴老师 解答

2022-06-01 09:48

那这个1700做往来了哦

kelly 追问

2022-06-01 10:07

就是其他应收款,对吧

朴老师 解答

2022-06-01 10:12

同学你好

计入往来科目就可以

kelly 追问

2022-06-01 10:15

老师,那付款2000,没有发票也可以付款给对方,然后入账,对吗?

朴老师 解答

2022-06-01 10:19

对的
1700是往来
300是费用

kelly 追问

2022-06-01 10:32

好的,谢谢老师

朴老师 解答

2022-06-01 10:36

满意请给五星好评,谢谢

kelly 追问

2022-06-01 10:42

老师,你看下这个分录是否正确。我们付款给网购平台2000时:
借:其他应收款-网购平台   1700
        销售费用     300
       贷:银行存款   2000
同时:借:其他应收款-网店管家 1700
         贷:其他应收款-网购平台  1700
收到网店管家1700回款时:
借:银行存款-网店管家 1700
  贷:其他应收款-网店管家  1700

朴老师 解答

2022-06-01 10:48

同学你好

这样做就可以

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