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Princess
于2017-05-12 09:36 发布 2783次浏览
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2017-05-12 09:42
借:管理费用--快递费 贷:库存现金 收到发票反冲一下管理费用--快递费
Princess 追问
2017-05-12 09:44
怎么反冲?我们是转公账的@刘老师—追梦:
张艳老师 解答
2017-05-12 09:50
借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:管理费用--快递费 或按照暂估费用处理。全部红冲前期分录,然后按发票重新编制带进项税的分录。
2017-05-12 09:54
不懂?你这分录难道只有税费计入管理费用吗?你这分录冲销之后就是借应交税费,贷银行存款@刘老师—追梦:
2017-05-12 09:58
你问的不就是先计提入费用了,然后再收到增值税专票吗? 可以先按暂估费用入账,等收到票了再红冲处理。我给你的分录,其实没有做红冲,而是做的调整分录,本质上是一致的。 开始: 借:管理费用--快递费(这里其实就是暂估费用入账) 贷:库存现金 收到票: 借:借:管理费用--快递费(红字) 贷:库存现金(红字) 再根据发票做新分录 借:管理费用--快递费 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:库存现金 你在想一想,前面给你的分录,经过调整后,是不是还是上面这个分录啊
2017-05-12 10:18
懂了,谢谢@刘老师—追梦:
2017-05-12 10:23
不客气,祝学习愉快,工作顺利,请给予好评,谢谢!!
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张艳老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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