老师,您好,请教一下,就是客户的系统单价错误了,导致与我们的金额有差异,现在客户补差价给我们,但要求我们开两张发票是正确的吗

5fsshz
于2022-05-31 17:33 发布 1005次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-05-31 17:34
你好,对的是的之前的需要红冲重新开。
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你好,对的是的之前的需要红冲重新开。
2022-05-31 17:34:14
同学你好
这个最好是分开
2022-06-01 09:39:28
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
那你的数量呢?建议重新开,之前的红冲
2019-04-29 14:20:05
你好 开错了单价就红冲 重开 不要这样补开差价
2019-04-29 10:45:23
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2022-06-01 09:14