老师咨询下,我们公司是工程公司,开发票给甲方的时候,有的甲方会有保理,保理公司会给我们手续费的发票,这部分差额,是直接做了手续费,现在甲方又把保理费用,给我们打过来了,还不用开票,这部分收入我们怎么做账合适

Clover
于2022-05-31 16:07 发布 1360次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-05-31 16:15
您好,您直接借银行存款
贷营业外收入,贷应交税费应交增值税销项税额。
相关问题讨论
你好,漏记了一笔2021年12月27日的银行手续费,现在的分录是
借:以前年度损益调整—财务费用—手续费,贷:银行存款
2022-03-08 11:09:57
您好, 手续费就是22.15元
2023-07-31 19:24:38
您好
这个手续费计入销售费用科目
确认收入的时候不去除
2022-03-20 22:13:17
可以的,汇算清缴之前发票到就可以
2018-12-27 10:58:22
你好,手续费算一个差额项
2022-04-04 20:23:08
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