送心意

星河老师

职称中级会计师,税务师,CMA

2022-05-31 11:54

同学
这个在未开票收入里面做负数冲减即可。然后按你正常开票的金额申报正数,
这样一正一负就抵消了。

嘻嘻 追问

2022-05-31 15:41

小规模申报表里没有未开票收入这一栏,不知填在哪里

星河老师 解答

2022-05-31 16:08

同学
你这个情况
没有超过起征点的话,在(四)免税销售额和其中:小微企业免税销售额上填写金额就行了
按税法规定,如实足额申报已开发票的营业收入和未开票营业收入,这是原则规定.具体该报多少以你具体经营情况而定,另外由于你是小规模纳税人,增值税是按营业收入来计征税款的,申报的多交的增值税税款就越多.小规模纳税人没开发票,也没有无票销售,申报表按照零申报,本期销售额和税金都不用填写.

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你好,可以,按正常申报就可以了
2016-12-14 17:14:50
你好,是增值税还是企业所得税的申报?
2019-03-09 09:12:32
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2017-06-07 17:54:04
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