送心意

李老师

职称中级会计师

2015-10-28 13:05

实务中一般是在开出发票的时候确认收入,也就是在次月你开除发票时候确认收入

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您好!这种小额的维修费直接就计入管理费用或制造费用就可以了,然后计提增值税进项,可以抵扣。即 借:管理费用等应交税费——应交增值税——进项税额。
2017-06-15 12:18:10
您好,您您年末是有留抵税额的情况下,是不需要做第六个分录,您第八个分录是借应交税费--应交增值税(销项税额)贷应交税费--应交增值税(转出未交增值税)
2020-07-04 16:46:58
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2016-05-19 14:30:25
实务中一般是在开出发票的时候确认收入,也就是在次月你开除发票时候确认收入
2015-10-28 13:05:20
同学你好 红字发票的处理是如何做的;
2021-04-06 14:21:37
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