送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-05-11 12:56

您好,可以跨年反结账的。

柒惜公子 追问

2017-05-11 13:54

@王老师:老师,怎么跨年度结转

王雁鸣老师 解答

2017-05-11 15:02

您好,具体操作,麻烦您咨询一下用友软件的服务人员吧,谢谢。

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相关问题讨论
可以的,可以反年度结账。
2021-03-11 18:15:00
您好,可以跨年反结账的。
2017-05-11 12:56:50
你可以反结账,反记账,回去改2016年的帐,这样是最好的,虽然你没有结转,但是账上的金额应该是正确的,所以你只要返回去改下就可以,对报表没有影响的。 反结账的快捷键是shift+ctrl+F6 反记账是ctrl+h
2017-05-10 15:50:35
用友u8 15.0结转年度账的步骤如下: 1. 审核凭证,确保所有凭证都已审核,没有未处理的凭证。 2. 结账前,需要根据实际情况,进行科目余额决算,把科目余额按实际情况调整到合理的金额,以便年初结账时表现准确的数字。 3. 进入系统,进入结账界面,选择期间,输入凭证号,凭证日期,摘要,科目等,确认无误后,选择结账。 4. 结账完成后,进行年度账务汇总,将年末的账务汇总出来,作为会计凭证,供下一年使用。 拓展知识:结账是会计系统中一个重要环节,它要求会计人员按照会计准则,认真复核各科目余额,确保会计凭证的准确性,以及结账日期的准确性,以保证财务报表上的数据准确性。
2023-02-27 18:24:28
您好,可以的,您可以计入到要反结账的年度账套里面,然后反结账,反记账,但是已经汇算清缴了,而且报表都已经报送了,不建议反结账
2019-11-04 21:01:15
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