你好,老师,2021年有3000无票成本支出。现在汇算清缴了。需要调整。这个会计分录,2021年年底计提借 所得税 贷应交税费 2022年汇算清缴缴纳的时候借 应交税费 贷银行存款。我这个分录的时间点对吗? 还是计提所得税在2022年汇算清缴的时候。

陪你考证的初级班主任
于2022-05-26 13:50 发布 1717次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2022-05-26 13:50
您好
计提所得税在2022年汇算清缴的时候
相关问题讨论
企业所得税计提是借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税
缴纳是借:应交税费-应交企业所得税 贷:银行存款
2024-03-28 17:03:44
你好,这个是这样子做。
补税会计分录
借:以前年度损益调整
贷:应交税费--应交企业所得税
同时结转以前年度损益调整
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
实际补缴企业所得税时:
借:应交税费--应交企业所得税
贷:银行存款
2023-07-13 16:09:39
你好,需要做计提的,金额是多少?
2020-06-16 15:02:29
可以的,可以这么做的。
2022-03-24 09:11:45
你好,是的,就是这两个分录借所得税费用贷应交所得税,借应交所得税,贷银行存款
2020-06-14 11:06:05
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