送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-05-09 09:36

你好,还是需要按购进,销售处理的   
借;库存商品   贷;应付账款等科目 
借;应收账款    贷;主营业务收入   应交税费-应交增值税(销项税额) 
借;主营业务成本   贷;库存商品

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你好,还是需要按购进,销售处理的 借;库存商品 贷;应付账款等科目 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
2017-05-09 09:36:16
你先把上个月的购入分录红字冲销,然后再做新的购入凭证
2018-10-10 10:58:48
您好,一般情况下,借;库存商品等科目,负数,贷;应付账款,负数。
2017-07-15 15:24:25
你好,不用特别处理,按照实际支付的金额确认成本。
2021-03-30 18:11:02
是收到的承兑吗
2019-06-27 14:56:54
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