老师,这个账做到2月份,现在我要从3月份开始建账,为什么应交税费期末余额会有这么多?[图片]什么意思?这个数是去年的吗? 按道理应交税费那里是0?

欣欣子
于2022-05-24 10:45 发布 479次浏览
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- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
2022-05-24 10:48
你好同学,这是因为你去年计提了,但是没有做缴纳税费的凭证,所以会产生这个情况。
相关问题讨论
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
您好,对的,1这些是需要计提的这种
2023-06-02 15:11:21
你好,你的具体问题是什么这里
2024-03-18 11:06:41
您好,上边那个账务处理,是企业准则可以用的,然后向一般的小企业,都是用下边你说的这个简便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好; 转出未交增值税先把这个 金额转到 未交增值税借方去; 然后再做其他的; 先结转了我看看
2023-01-04 15:35:39
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李霞老师 解答
2022-05-24 10:48