送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-05-23 16:18

你好,暂估和发票一致的,可以把发票放到去年的凭证后面。

陪你考证的初级班主任 追问

2022-05-23 16:28

不一致
现在开的是专票有进项主要
这个月刚认正的

陪你考证的初级班主任 追问

2022-05-23 16:29

我这样做可以不

郭老师 解答

2022-05-23 16:31

好,你当时是价税合计做账的吧?

郭老师 解答

2022-05-23 16:31

应该是调整你的财务费用,借应交税费,应交增值税进项贷利润分配未分配利润。

陪你考证的初级班主任 追问

2022-05-23 17:29

嗯,当时价税合计已经做进去了,拿银行回单做的
为什么是利润分配未分配利润呢[握手]
有点不明白

郭老师 解答

2022-05-23 17:30

你好,你的财务费用多做了跨年了,这个财务费用利用利润分配或者是以前年度损益调整来做,这个理解吗?

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相关问题讨论
您好, 计入到财务费用的
2022-01-18 16:09:38
你用以前年度损益调整做 一样可以在19年抵扣所得税
2020-02-18 10:39:58
你好! 去年没做账吧? 借:以前年度损益调整 贷:银行存款/其他应付款等 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2022-01-26 17:56:54
你好,借:财务费用 贷:银行存款。
2020-01-13 19:34:45
这个直接按照进项税额调整一笔就行了
2023-01-07 13:43:28
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